Habilitar la pestaña Pagos emitidos en un contrato desde la herramienta Facturación de progreso
Objetivo
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un contrato desde la herramienta Facturación de progreso.
Fondo
Puede habilitar la pestaña 'Pagos emitidos' en una orden de compra o un subcontrato. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña brindan a los usuarios de su proyecto la capacidad de agregar nuevas partidas de pago para una orden de compra o subcontrato. También proporciona una lista conveniente que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- En la pestaña Subcontratista, haga clic en el enlace de la columna Contrato para seleccionar el contrato con el que desea trabajar.
- Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
Nota
Dependiendo del tamaño de la ventana de su navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más . - Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
- Desplácese hasta Configuración de pago.
- Coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar pagos .
- Haga clic en Guardar .